Fiscalité américaine maîtrisée
Déclarations IRS 1065 et 1120 pour entreprises étrangères
Le dépôt d’une déclaration IRS 1065 ou 1120 est obligatoire pour toute société opérant ou investissant aux États‑Unis. Une erreur ou un oubli peut entraîner des pénalités importantes. UBC vous accompagne pour préparer et soumettre vos formulaires en toute conformité, dans les délais réglementaires.
Formulaires IRS 1065 et 1120
Partnerships et C‑Corporations
Validation des données comptables
Délais et conformité IRS
Calcul fiscal optimisé
Support bilingue FR/EN
Transmission électronique IRS
Diagnostic fiscal - gratuit
Évaluez vos obligations IRS avant de déposer
Un expert UBC analyse votre structure et détermine vos besoins précis : formulaires, délais et pièces justificatives.
- Vérification du type de déclaration requis (1065, 1120, 5472...)
- Contrôle du calendrier IRS selon votre exercice fiscal
- Revue de votre comptabilité annuelle et cohérence des revenus
- Estimation des obligations fiscales fédérales et étatiques
- Conseils pratiques pour éviter pénalités et doubles impositions
- Proposition d’un plan d’assistance adapté à votre structure
POURQUOI CHOISIR UBC
Des garanties claires, pensées pour les non-résidents et résidents
Transparence, prévention des erreurs et des omissions et respect des engagements pris. Tels sont nos leitmotivs !
Expertise certifiée
Nos spécialistes maîtrisent les formulaires IRS 1065 et 1120, ainsi que leurs annexes, pour tous types d’entités étrangères. Vous bénéficiez d’une préparation rigoureuse et conforme aux exigences fédérales.
Conformité garantie
Chaque déclaration est vérifiée selon les critères IRS. Nous assurons la cohérence des données comptables et la conformité réglementaire avant soumission pour éviter toute notification de correction.
Gain de temps
UBC gère la coordination entre votre comptable, votre banque et l’IRS, vous libérant de la complexité administrative et réduisant vos délais de traitement.
Sécurité des données
Toutes les informations transmises sont protégées par chiffrement et respectent les standards de confidentialité exigés pour les échanges avec l’administration américaine.
Accompagnement personnalisé
Chaque client a un interlocuteur dédié qui assure le suivi complet du dossier et vous informe des étapes clés jusqu’à la validation finale de l’IRS.
Transparence tarifaire
Nos honoraires couvrent uniquement la préparation et le dépôt. Les frais gouvernementaux ou bancaires éventuels sont facturés séparément, sans majoration.
Ce que nous offrons
Une gestion complète de vos obligations IRS 1065/1120
UBC traite l’intégralité du processus : collecte des données, préparation, revue et dépôt IRS. Vous conservez le contrôle sur chaque étape tout en bénéficiant d’un suivi expert. Que vous soyez une LLC à plusieurs associés (1065) ou une Corporation (1120), nous adaptons la procédure à vos spécificités. Notre objectif : sécuriser votre conformité fiscale tout en optimisant votre charge d’imposition légale.
Préparation & revue
- Analyse du statut fiscal et détermination du bon formulaire
- Collecte des relevés financiers et justificatifs
- Vérification de la cohérence des chiffres
- Préparation du projet de déclaration avant validation
Soumission IRS électronique
- Transmission sécurisée via plateforme agréée IRS
- Réception de l’accusé officiel de dépôt
- Archivage numérique de la déclaration validée
Suivi & réponses IRS
- Assistance en cas de demande d’éclaircissement
- Mise à jour de la déclaration si nécessaire
- Préparation à la déclaration suivante pour continuité fiscale
Nos formules
Choisissez le niveau de prise en charge adapté à votre situation fiscale
Les honoraires affichés couvrent la préparation, la revue et le dépôt IRS. Les frais tiers éventuels (IRS, État, notaire, banque) sont exclus et facturés au réel, sans commission.
Starter
$490
Confort
$790
Premium
$1 190
Analyse du statut et sélection du bon formulaire.
Préparation et validation de la déclaration 1065 ou 1120.
Transmission électronique IRS.
Assistance à la correspondance IRS post‑dépôt.
Revue par CPA agréé.
Déclaration étatique (si applicable).
Option
Inclut
Délai de traitement estimé.
8 j ouvrés
5 j ouvrés
3 j ouvrés
Rapport synthèse et recommandations fiscales.
Support prioritaire dédié.
Services complémentaires
- Préparation formulaire 5472 (entité étrangère)
- Déclaration rectificative années précédentes
- Assistance à une réponse IRS officielle
- Traduction certifiée de documents comptables
Notes de transparence
- Les délais indiqués concernent la préparation interne. Le traitement IRS peut varier selon la période fiscale.
- Les frais IRS de dépôt électronique sont inclus, sauf demande d’expédition papier.
- UBC n’encaisse aucun paiement tiers : les montants gouvernementaux sont réglés directement par le client.
NOTRE MÉTHODE
Une méthode claire et structurée
Chaque étape est documentée, validée et communiquée pour assurer une conformité sans faille.
01
Analyse initiale
Identification du formulaire requis et des sources de revenus concernées.Analyse de votre société, activité et objectifs bancaires.
02
Collecte des données
Récupération des rapports comptables, relevés bancaires et documents clés.
03
Préparation et revue
Nos fiscalistes préparent la déclaration et valident chaque ligne avant dépôt.
04
Envoi et suivi
Transmission à l’IRS, confirmation de dépôt et suivi jusqu’à validation officielle.
DOMAINES D'APPLICATION
Des déclarations adaptées à chaque profil
Quelle que soit la forme de votre activité aux États‑Unis, nous ajustons la stratégie fiscale pour éviter les omissions et optimiser la conformité à long terme.
Sociétés holding
BESOINS
- Déclarer revenus de filiales américaines
- Respecter formulaires 1120/5472
- Éviter double imposition
COMMENT NOUS AIDONS
- Préparation consolidée des revenus
- Analyse des participations étrangères
- Mise en conformité inter‑sociétés
Fonds d’investissement
BESOINS
- Rapporter les parts de partnerships
- Respecter calendrier IRS
- Documenter les flux entrants/sortants
COMMENT NOUS AIDONS
- Établissement déclaration 1065
- Revue des K‑1 pour associés
- Coordination avec cabinets comptables
E‑commerce international
BESOINS
- Identifier ventes US imposables
- Gérer la conversion des devises
- Calculer bénéfices nets imposables
COMMENT NOUS AIDONS
- Analyse des revenus par État
- Préparation du formulaire 1120
- Déclaration optimisée selon nexus
Prestataires de services
BESOINS
- Revenus générés auprès de clients US
- Revenus combinés internationaux
- Respect des seuils IRS
COMMENT NOUS AIDONS
- Détermination source du revenu
- Déclaration partielle US
- Séparation des coûts non US
Immobilier locatif
BESOINS
- Déclarer loyers et ventes
- Gérer amortissement d’actifs
- Éviter retenues excessives
COMMENT NOUS AIDONS
- Formulaires 1040NR ou 1120‑F si applicable
- Calcul amortissements immobiliers
- Coordination avec Property Manager
Exemples de de conformité réussie
Découvrez comment UBC a aidé des structures internationales à régulariser leur situation IRS avec rigueur et efficacité.
Toronto - Société d’e‑commerce
Challenge
La société canadienne vendait aux États‑Unis sans dépôt 1120 depuis deux exercices.
Interventions
Préparation des deux années manquantes, calcul des revenus imposables et dépôt électronique IRS.
Impact & résultats
Aucune pénalité appliquée ; conformité rétablie ; traitement finalisé en 11 jours.
Lisbonne - Fonds de capital‑investissement
Challenge
Retards répétés dans la transmission des K‑1 de ses partenariats américains.
Interventions
Refonte du calendrier de reporting, centralisation des données et soumission 1065 annuelle.
Impact & résultats
Communication IRS harmonisée, délais réduits de 40 %, conformité validée sur 3 exercices.
Dubaï - Holding familiale immobilière
Challenge
Erreurs de conversion monétaire dans la déclaration 1120‑F.
Interventions
Correction des montants convertis, préparation rectificative et réponse explicative à l’IRS.
Impact & résultats
Redressement évité, crédit d’impôt confirmé de 18 000 USD, conformité pérenne assurée.
Planifiez votre diagnostic fiscal
En 30 minutes, un expert identifie vos obligations IRS et les prochaines étapes pour sécuriser votre conformité, où que vous soyez dans le monde.
Vous donnez :
- Nom légal de votre entité américaine
- Année fiscale concernée
- Type de revenus ou d’activité
Vous recevez
- Analyse personnalisée gratuite
- Vérification du bon formulaire IRS
- Estimation des honoraires et délais
- Checklist de documents à fournir
- Conseils clairs sur les obligations futures
- Proposition de plan d’accompagnement
- Accès à un interlocuteur dédié
- Lien direct pour prise de rendez‑vous
FAQ
Questions fréquentes
Pour votre compréhension, nous avons compilé une série de questions parmi les plus fréquentes que se posent nos clients.
Vous ne trouvez pas réponse à votre question ?
N’hésitez pas à contacter nos équipes pour poser vos questions.
La 1065 concerne les entités traitées comme « partnerships », où les bénéfices sont répartis entre associés. La 1120 s’applique aux C‑Corporations, entités séparées payant l’impôt sur leurs bénéfices. Le choix dépend du statut fiscal déterminé à la création de votre société.
Oui, toute société générant des revenus liés aux États‑Unis, qu’ils proviennent de ventes, de services ou d’investissements, doit déposer la déclaration correspondante. Ne pas le faire expose à des amendes et à un blocage possible des comptes bancaires.
Les principaux éléments sont le bilan et le compte de résultat de l’année, les relevés bancaires US, le registre des associés/actionnaires, et toute preuve de revenu généré aux États‑Unis. UBC vous fournit une checklist complète.
Selon la complexité du dossier, la préparation complète prend en moyenne entre 5 et 10 jours ouvrés après réception de tous les documents. UBC vous communique un calendrier précis dès le début du mandat.
La déclaration fédérale (IRS) est incluse dans toutes nos offres. Les déclarations étatiques sont optionnelles ou incluses selon la formule choisie. Nous vous indiquons exactement si votre société doit en déposer une.
Oui, toutes les signatures et transmissions peuvent être effectuées en ligne. UBC gère les échanges sécurisés pour éviter tout envoi papier. Votre présence physique aux États‑Unis n’est pas requise.
Si l’IRS détecte une incohérence, nous intervenons pour corriger et soumettre un amendement. Dans la plupart des cas, le correctif évite toute pénalité si la révision est transmise dans les délais.
Les honoraires UBC relatifs à la préparation des déclarations fiscales sont généralement considérés comme des dépenses professionnelles déductibles. La déduction dépend toutefois de la forme juridique et de la juridiction d’imposition.